Добрый день! Наша организация на общей системе налогообложения, веду бухгалтерию в 1С-предприятии версия 8.2. Возникла в налоговом учете суммовая разница. На основании платежного поруч. я сделала счет-фактуру на суммовую разницу. Зарегистрировала его в журнале выставленных сч-ф, а в книгу продаж он не попадает. Как правильно в 1С сделать, чтобы счет-фактура попал в книгу продаж? Спасибо.